ПМХ в 2019 году сократил выручку, но хорошо заработал на курсовых разницах
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России экспортер товарного кокса, объявляет финансовые результаты деятельности, подготовленные в соответствии с МСФО за 2019 год. Чистая прибыль по итогам 2019 года увеличилась на 372% до уровня 6,1 млрд руб. в связи с ростом финансовых доходов (+226%), обусловленных прибылью от курсовых разниц по еврооблигациям и кредитам на общую сумму 3,4 млрд руб. Кроме того, были начислены проценты к получению по займам, выданным ранее в адрес ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ». Консолидированная выручка ПМХ за 2019 г. снизилась на 3%, до 86,8 млрд руб. Причинами уменьшения выручки стало снижение цен на основные виды продукции – товарный чугун и кокс, а также сокращение производства собственного угля. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 2%, до 65,4 млрд руб. Это незначительное увеличение произошло под действием двух разнонаправленных факторов. Увеличению себестоимости способствовал рост цен на железорудное сырье в 2019 г. по сравнению с 2018 г., а также рост тарифов на перевозку сырьевых материалов. Влияние данных факторов было частично компенсировано за счет снижения цен на угольное сырье и мер по сокращению производственных издержек. Валовая прибыль сократилась на 15% по причине снижения выручки и роста себестоимости продукции. Операционная прибыль уменьшилась на 32% по сравнению с уровнем прошлого года вследствие снижения выручки и валовой прибыли из-за повышения операционных расходов, в частности, роста стоимости транспортных услуг, связанных с доставкой конечной продукции до потребителя. Показатель скорректированная EBITDA составил 16,4 млрд руб., снизившись на 15% по сравнению с уровнем 2018 г.
ПМХ в 2019 году сократил выручку, но хорошо заработал на курсовых разницах
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России экспортер товарного кокса, объявляет финансовые результаты деятельности, подготовленные в соответствии с МСФО за 2019 год.
Чистая прибыль по итогам 2019 года увеличилась на 372% до уровня 6,1 млрд руб. в связи с ростом финансовых доходов (+226%), обусловленных прибылью от курсовых разниц по еврооблигациям и кредитам на общую сумму 3,4 млрд руб. Кроме того, были начислены проценты к получению по займам, выданным ранее в адрес ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
Консолидированная выручка ПМХ за 2019 г. снизилась на 3%, до 86,8 млрд руб. Причинами уменьшения выручки стало снижение цен на основные виды продукции – товарный чугун и кокс, а также сокращение производства собственного угля.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 2%, до 65,4 млрд руб. Это незначительное увеличение произошло под действием двух разнонаправленных факторов. Увеличению себестоимости способствовал рост цен на железорудное сырье в 2019 г. по сравнению с 2018 г., а также рост тарифов на перевозку сырьевых материалов.
Влияние данных факторов было частично компенсировано за счет снижения цен на угольное сырье и мер по сокращению производственных издержек.
Валовая прибыль сократилась на 15% по причине снижения выручки и роста себестоимости продукции.
Операционная прибыль уменьшилась на 32% по сравнению с уровнем прошлого года вследствие снижения выручки и валовой прибыли из-за повышения операционных расходов, в частности, роста стоимости транспортных услуг, связанных с доставкой конечной продукции до потребителя.
Показатель скорректированная EBITDA составил 16,4 млрд руб., снизившись на 15% по сравнению с уровнем 2018 г.