22.08.2014 08:42

Результаты Группы ММК за 2-й квартал и 6 месяцев 2014 года по МСФО

        Основные показатели деятельности:
      - Выручка Группы ММК за 2 кв. 2014 г. составила 2 211 млн долларов США, рост на
      17,7% к уровню 1 кв. 2014 г. Из 17,7% роста выручки, 8,8% приходится на
      увеличение цен на сталь на внутреннем рынке и 8,9% - на рост объемов
      реализации.      
      - Себестоимость товарной продукции за 2 кв. 2014 г. составила 1 764 млн долларов
      США, рост на 15,4% к уровню 1 кв. 2014 г.
      - Снижение стоимости основных сырьевых ресурсов и эффективная оптимизация
      затрат позволили снизить денежную себестоимость сляба на 4,5% к уровню 1 кв.
      2014 г. до 322 долларов США за тонну.
      -  EBITDA за 2 кв. 2014 г. составила 399 млн долларов США, рост на 35,7% к уровню
      1 кв. 2014 г. Маржа EBITDA за 2 кв. 2014 г. превысила 18%. Рост EBITDA связан с
      такими факторами, как рост объемов реализации, улучшение структуры
      производимого сортамента, восстановлением цен на сталь на внутреннем рынке
      (фактор девальвации рубля и сезонное восстановление) на фоне падения цен на
      ЖРС в течение квартала.
      -  Прибыль за 2 кв. 2014 г. составила 159 млн долларов США по сравнению с
      убытком 79 млн долларов США в предыдущем квартале.
      Чистый долг Группы ММК на конец 2 кв. 2014 г. снизился по сравнению с концом
      2013 г. на 324 млн долларов США и составил 2 702 млн долларов США. Показатель
      -  Чистый долг/EBITDA на конец 2 кв. 2014 г. составил х2,18 (х2,47 на конец 2013 г).
      Свободный денежный поток Группы ММК за 2 кв. 2014 г. составил 224 млн
      долларов США, увеличившись почти в 7 раз по сравнению с 1 кв. 2014 г.
      По сегментам:
      Показатели стального сегмента 
     - Общая выручка стального сегмента за 2 кв. 2014 г. составила 2 047 млн долларов
      США, на 15,4% выше показателя 1 кв. 2014 г. Данный рост связан с увеличением
      объемов реализации товарной продукции ОАО «ММК» (+8,3%) и ММК Метиз
      (+21,2%) на фоне растущих цен на сталь. - 3 -
      - EBITDA за 2 кв. 2014 г. составила 403 млн долларов США, обеспечив маржу 19,7%.
      Рост EBITDA сегмента на 50,9% к уровню прошлого квартала связан с ростом доли
      внутреннего рынка в продажах ММК на фоне роста цен на сталь. Также на рост
      показателя повлиял эффект девальвацией рубля, который привел к
      дополнительному росту уровня выраженных в долларах рублевых цен на сталь на
      российском рынке.
      Показатели Турецкого стального сегмента
      - Общая выручка MMK Metalurji за 2 кв. 2014 г. составила 171 млн долларов США, на
      37 млн долларов США или 26,7% выше показателя 1 кв. 2014 г. Рост в основном
      связан с существенным (+23,8%) ростом объемов реализации товарной продукции
      во 2 кв. 2014 г. к уровню прошлого квартала.
      - EBITDA MMK Metalurji за 6 мес. 2014 г. составила 15 млн долларов США, в 2,5 раза
      выше показателя за аналогичный период 2013 г.
      EBITDA MMK Metalurji за 2 кв. 2014 г. составила 2 млн долларов США. Основными
      факторами, оказавшими влияние на данный показатель, являлись изменение курса
      Турецкой лиры относительно доллара США, рост стоимости основного сырья и
      снижение цен на оцинкованный прокат и прокат с полимерными покрытиями в
      течение квартала.
      Ожидается, что в 2014 г. загрузка действующих производственных мощностей MMK
      Metalurji будет оставаться на уровнях, близких к максимальным.
      Показатели угольного сегмента 
     -  Общая выручка по угольному сегменту за 2 кв. 2014 г. составила 72 млн долларов
      США, практически на уровне прошлого квартала.
      Возникновение убытка по EBITDA за 2 кв. 2014 г. в размере 8 млн долларов США
      связано такими факторами как: создание резерва по горно-шахтной проходке
      шахты Чертинская-Южная в размере 7 млн долларов США; проведение планового
      перемонтажа лав на шахте Костромовская; ростом затрат на переработку угля
      добытого с проходки с повышенной зольностью.

http://www.metaltorg.ru/n/9A070B
Источник: MetalTorg.Ru